
收款方少給公司開了幾元的發(fā)票,實(shí)際付款9002元,但是對(duì)方只給開了9000元的發(fā)票,這個(gè)2元的差異怎么處理???
答: 你好!差額計(jì)入管理費(fèi)用算了.或者計(jì)入預(yù)付賬款,下次一起開.
內(nèi)帳中,實(shí)際入庫原材料是1000元,收到發(fā)票金額是1000元,但實(shí)際付款是800元,還有200元讓對(duì)方開了現(xiàn)金收據(jù)(實(shí)際是少付了200元給對(duì)方),這個(gè)在內(nèi)帳中怎么處理呢?
答: 您好,分錄,借;原材料,1000元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款800元,現(xiàn)金200元(或者現(xiàn)金收據(jù)不入賬,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣200元)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問小規(guī)模,收到對(duì)方開來的發(fā)票是3378元,但實(shí)際付款只付了3279.61元,少付的98.39元怎么辦?
答: 你好,是因?yàn)槭裁丛蛏俑读?98.39呢?


@@@ 追問
2019-03-20 16:36
宋生老師 解答
2019-03-20 16:45
@@@ 追問
2019-03-20 16:46
宋生老師 解答
2019-03-20 16:47