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學徒
于2019-03-20 11:37 發布 ??2129次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-03-20 11:37
你好,是購進發票,還是銷售發票?
學徒 追問
2019-03-20 13:55
我們是銷售的,然后去年跟今年的稅率也不一樣了
鄒老師 解答
2019-03-20 13:57
你好,紅沖這樣做分錄 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2019-03-20 15:03
這樣就好了嗎老師?
2019-03-20 15:08
你好,銷售退回就只需要做上面的分錄的
2019-03-20 15:25
不需要通過以前年度損益嗎? 那藍字發票就跟以前一樣的分錄吧?
2019-03-20 15:26
你好,不需要通過 以前年度損益調整科目核算的 因為發票是 今年開具,今年就做正常收入沖銷分錄就是了
2019-03-20 16:30
發票是去年開的,今年沖紅的
2019-03-20 16:31
你好,去年做正常收入分錄 今年紅沖就做負數收入分錄就是了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-03-20 13:55
鄒老師 解答
2019-03-20 13:57
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2019-03-20 15:03
鄒老師 解答
2019-03-20 15:08
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2019-03-20 15:25
鄒老師 解答
2019-03-20 15:26
學徒 追問
2019-03-20 16:30
鄒老師 解答
2019-03-20 16:31