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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-20 11:30

你好,是損益科目,調整之前年度的損益事項  
比如少記收入,多記費用等

陽光 追問

2019-03-20 14:07

嗯,老師,業務招待費匯算清繳的時候抵了60%以后,40%剩下怎樣賬戶處理呢

鄒老師 解答

2019-03-20 14:08

你好,有因為業務招待費調增應納稅所得額而補交稅款嗎?

陽光 追問

2019-03-20 14:25

我是想知道,假如100招待費,稅前扣除60,那40怎樣出賬

鄒老師 解答

2019-03-20 14:26

你好,調增的40有導致補交企業所得稅嗎?

陽光 追問

2019-03-20 14:41

是的,可以不補交嗎,有什么辦法呢,反正我一填招待費那里,自動出來調增

鄒老師 解答

2019-03-20 14:43

你好,如果調增之后應納稅所得額仍然是負數,是不需要補交企業所得稅的

陽光 追問

2019-03-20 14:50

我們需要交所得稅呢,都是正數,交了心里踏實啊,40還用做會計分錄沖掉嗎

鄒老師 解答

2019-03-20 15:02

你好,需要交所得稅,只需要做補交企業所得稅分錄就是了 
不需要針對40的調增應納稅所得額再做分錄的

陽光 追問

2019-03-20 16:05

那我們報表上的是全額報銷了

鄒老師 解答

2019-03-20 16:07

你好,財務方面是全額報銷 
到匯算清繳的時候按稅法規定予以調整就是了

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相關問題討論
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個報表里面填的,是資產負債表還是損益表,資產負債表調整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調整應交稅費
2022-01-28 13:21:18
您好 請問您的題在哪里
2021-06-24 12:50:54
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