2017年11月有發(fā)票查到是失控票,要求在2017年匯算把成本踢出來,2019年1月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅,那么分錄應(yīng)該怎么做呢?
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于2019-03-19 13:38 發(fā)布 ??831次瀏覽
- 送心意
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-03-19 13:48
借記:主營業(yè)務(wù)成本;
貸記:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅----進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
罰金滯納金記入營業(yè)外支出
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借記:主營業(yè)務(wù)成本;
貸記:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅----進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
罰金滯納金記入營業(yè)外支出
2019-03-19 13:48:42

您好,轉(zhuǎn)出成本,賬上可以不做處理,就是在匯算清繳時調(diào)整數(shù)據(jù),或者賬上做分錄也行,借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本),負(fù)數(shù),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,或者應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。
2018-05-13 13:45:52

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-02-02 12:04:22

這個如果是做了成本,直接是在年報是調(diào)增,可以不在2018年12月賬務(wù)處理。因?yàn)榭赡墚?dāng)時沒有做轉(zhuǎn)出。
2019-05-23 17:29:37

你好
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 附加稅
借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅
貸;銀行存款
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-12-13 13:10:32
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2019-03-19 14:28