郭老師,郭老師,您好,我們公司現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范 問
你好 鋼結(jié)構(gòu)的房屋銷售是嗎 不動(dòng)產(chǎn)銷售 答
老師好,請(qǐng)問,在做2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),系 問
是否納稅調(diào)增需要根據(jù)稅法考量。需要手工自行填報(bào)的 答
3998元含稅價(jià)收對(duì)方稅點(diǎn)錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
增值稅:假設(shè)適用增值稅稅率為 13%(一般貨物銷售常見稅率,不同行業(yè)可能不同)。附加稅:通常以增值稅為計(jì)稅依據(jù),假設(shè)城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%(市區(qū))、教育費(fèi)附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ,附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅:假設(shè)購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業(yè)所得稅:假設(shè)企業(yè)所得稅稅率為 25% ,這里只是理論計(jì)算,實(shí)際企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額要考慮成本、費(fèi)用等多項(xiàng)因素,此處按簡(jiǎn)化方式以不含稅收入為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算過程不含稅價(jià):含稅價(jià) 3998 元,不含稅價(jià) =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅:增值稅額 = 不含稅價(jià) × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅:印花稅額 = 不含稅價(jià) × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業(yè)所得稅(簡(jiǎn)化計(jì)算):企業(yè)所得稅額 = 不含稅價(jià) × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點(diǎn)錢合計(jì):(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元? 答
老師,做2024年匯算清繳,當(dāng)時(shí)有一筆預(yù)繳稅,因?yàn)橐郧?/a> 問
你好,這個(gè)說實(shí)話,很難的。因?yàn)槟阋龅接欣麧?rùn),而且要彌補(bǔ)以前虧損后有利潤(rùn),才能不退稅。 答
收回已核銷的壞賬會(huì)影響壞賬準(zhǔn)備的賬面嗎,為啥 又 問
核銷壞賬的分錄 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 可以看出,不影響損益 答

借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增(銷) 是這樣嗎?
答: 你這個(gè)其他貨幣資金是指的什么,一般借方是用銀行存款或現(xiàn)金,應(yīng)收賬款。
如果是其他貨幣資金收款,如果確認(rèn)收入的話是直接借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是要先借其他貨幣資金貸預(yù)收賬款,然后借預(yù)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
答: 這只做賬方式的問題,兩種方式都是可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我線上的如果開發(fā)票了,分錄我可以做,借:應(yīng)收賬款--阿里平臺(tái)客戶(或者淘寶平臺(tái)客戶) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅?如果是沒開發(fā)票的,我可以做:借:其他貨幣資金--支付寶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅嗎?
答: 沒開發(fā)票,分錄跟你那個(gè)一樣的


幽の空 追問
2019-03-18 14:35
小惑老師 解答
2019-03-18 14:38
幽の空 追問
2019-03-18 14:44
小惑老師 解答
2019-03-18 14:47
幽の空 追問
2019-03-18 23:20
小惑老師 解答
2019-03-19 13:42