
您好,我是貿易公司,請問供應商進來發票后,我按他的商品編碼,但是不按他的商品名稱開具發票出去可以嗎,可以的話是怎么操作的呢,因為同行都有這個操作方式
答: 您好,應該來說是需要和您的進貨發票的編碼一致的
供應商開具發票后沒有送貨,會計如何處理?
答: 你好,借:在途物資 應交稅費-進項 貸:應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
、榮烏項目自2016年2月1日至2016年2月15日共進碎石:0-5mm:1200噸;5-10mm:860噸;10-20mm:720噸;單價均為60元/m3,堆積密度為1.55噸/m3;供應單位為邢臺寶杰橋梁工程有限公司。供應商2016年2月20日已開具發票0-5mm:600噸.5-10mm:360噸;10-20mm:300噸。拌和站已領用所有碎石。數量咋算(8分
答: 按照實際入庫數量算的
公司和供應商還有客戶三方,應該付給供應商的錢由客戶給我們公司代付給供應商了,現在供應商要給他開具發票代付的這部分,能不能給他們開呢?
公司購買東西時候要求對方開具發票 對方要求收到款才開票 但是很多時候,供應商都是收到款對于發票都是能拖就拖,請問工作中應該怎么防范這些情況?
有合作的供應商之前一直沒有發票,現在銷售方可以開具發票了,銷售方在19年開發票補18年未開具的發票,這樣是否可以?購買方收到補開的發票,那前期的購貨是否就不是無票購貨了?
老師,我們公司服裝行業的,我們買面料進來,供應商很多都不給我們開發票,現在實現銷售,客戶要求開具發票,我們也開不出發票來? 老師有沒有好的建議?


ωǒ〆婷ル 追問
2019-03-18 09:41
陳詩晗老師 解答
2019-03-18 09:42