
公司應(yīng)付職工薪酬-社保2019年賬上有借方余額1600元,其他應(yīng)付款-代扣代繳社保有借方余額540元,現(xiàn)在想讓這兩個科目沒有余額,要怎么做賬呀,而且2019年的賬我們都已經(jīng)結(jié)了
答: 科目是往來科目,就算是結(jié)賬了,他一樣會有余額,除非你實際進行了支付,不然不可能沒有余額的,這不是賬務(wù)處理的問題了
本月10日發(fā)上月工資,代扣代繳的社保應(yīng)該貸應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款里?
答: 其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問下,之前代扣代繳的社保公積金都放其他應(yīng)付款,后來聽說審計的讓調(diào)到應(yīng)付職工薪酬-個人,來核算,是最新的準(zhǔn)則這樣要求嗎?還是出于什么原因?
答: 你好,新準(zhǔn)則是要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下的

