老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答

營改增之前的老項目,現在發現發票少開了怎么辦,以前已經交完營業稅了
答: 你好,以前的收入申報了沒有呢
,營改增之前的,交了營業稅,但是沒開票,現在對方要求開發票。可是之前交了營業稅,現在開發票是不是還要交增值稅。怎么辦?謝謝老師。
答: 如果現在開增值稅發票肯定是需要交稅的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開發公司營改增之前的老項目,賣的房子沒開發票已交營業稅,現在還能補開發票嗎
答: 根據我了解的稅法,如果你的公司已經按照營業稅的規定交了稅,那么就不能再補開增值稅發票了。因為這兩種稅是不同的,不能同時對同一筆交易征收。但是,具體情況還需要咨詢你們的財務或者稅務顧問,他們會更清楚具體的操作和規定。
房地產開發企業,舊項目,營改增之前賣出去交了營業稅,沒有發發票,現在開了5%的增值稅發票出去 要怎么寫分錄?交增值稅時這部分交了營業稅的要怎么處理?
小規模納稅人在營改增之前開具營業稅的發/票已經確認收入了,營改增之后因服務中止需要退50%服務費給企業, 現已經開具紅字增值稅普通發/票退稅(營改增之前的營業稅),賬務應該怎么處理?


yaya愛學習 追問
2019-03-14 10:36
王晶老師 解答
2019-03-14 10:38