
請問老師,之前的憑證做的是借庫存商品貸預(yù)付賬款,需要調(diào)整為借庫存商品,借應(yīng)交進項稅,貸預(yù)付賬款,這個要怎么調(diào)整呀?
答: 借:庫存商品 紅字 借“”應(yīng)交進項稅
原本的憑證應(yīng)該是借庫存商品,貸預(yù)付賬款,結(jié)果寫成了借庫存商品貸銀行存款了,這個要怎么調(diào)整憑證呀?
答: 你好,你可以在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個分錄 借;銀行存款 貸;預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司已經(jīng)收到貨物,且已經(jīng)支付預(yù)付賬款,現(xiàn)在我們要做暫估的話,請問老師,這個怎么出理呀?我整理的憑證分錄是: 付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 入庫時,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 沖入庫時,借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 發(fā)票來時,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:預(yù)付賬款 但還有一種方法是(因為已經(jīng)支付): 付款時,借:預(yù)
答: 個人覺得第一種賬務(wù)處理沒有什么問題


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2019-03-13 10:28
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