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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-03-11 15:31

您好,借:管理費用-辦公費 貸“銀行存款  借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸”:管理費用(紅字)

會計學堂 追問

2019-03-11 15:35

如何在申報表中填寫

小黎老師 解答

2019-03-11 15:37

您好,填寫附表四,增值稅減免申報表

會計學堂 追問

2019-03-11 15:46

減免性質代碼填寫選擇哪個

小黎老師 解答

2019-03-11 15:47

您好,選擇購買稅控設備維護的那個

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相關問題討論
您好,借:管理費用-辦公費 貸“銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸”:管理費用(紅字)
2019-03-11 15:31:41
主表應納稅減征額。 還有你的減免表實際抵扣金額
2021-01-07 14:54:16
一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2019-08-12 11:24:54
你好!是的額,如果你要抵扣的話,就要填。
2018-09-07 11:01:56
你好!你本期實際抵減的話是需要填第四列
2017-08-02 12:04:02
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