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去年出口的產品,因為有點問題今年安排退運,報關行給安排的是進口退運,所以交了進口關稅和進口增值稅,這個關稅和增值稅我要怎么入賬呢?還有退運的產品要怎么做賬呢?
老師 外貿出口退稅企業,從境內進貨出口外地,是不是整個過程,增值稅不需要申報,不需要填寫出口這部分業務,就做出口退稅申報就可以了
外貿企業,后入進口貨物,交了增值稅和關稅,銷售國內!填報表的時候進口貨物的增值稅可以抵減銷售國內的銷項增值稅么?是不是也要退進口貨物的增值稅么?在出口退稅那個系統里!

