某企業收到政府補貼收入80000元,存入銀行<會計分錄>
含糊的大雁
于2019-03-10 15:46 發布 ??1099次瀏覽
- 送心意
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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借:銀行存款
貸:營業外收入----補貼收入
2019-03-10 15:47:14

你好,我這里給你提供一個完整會計分錄。事業單位社保的繳納,用應付職工薪酬用來核算單位負擔的部分,個人負擔的部分要計入其他應付款
完整的賬務處理:
收到財政撥款,借:銀行存款10000,貸:財政撥款收入10000
1、計提部分
單位計提社保,借:事業支出——基本支出——社會保障繳費1000,
貸:應付職工薪酬——相應險種1000
單位計提工資:
借:事業支出——基本支出——基本工資
貸:應付職工薪酬——工資
2、發放職工工資時扣除個人負擔社保部分:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保公積金(個人應承擔的社保及公積金部分)
應交稅費――應交個人所得稅(個人工資和福利等應代扣代繳個稅部分)
銀行存款
工資發放完畢,繳納社保時的應作如下分錄:
借:應付職工薪酬——社保公積金
其他應付款——社保公積金
應交稅費――應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-09-07 08:46:02

增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。
借:應收賬款 38000
貸:主 營業務收入 361904.76
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18095.24
月末要將未交的增值稅轉出
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
交納時
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17

你好!
對的。
2019-01-24 19:30:37

勉強可以,為啥,你同一個客戶用一個往來就可以
2019-01-29 08:58:49
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