APP下載
慕 言
于2019-03-07 16:49 發布 ??797次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-03-07 16:49
您好,多結轉了成本了,要想不負,需要把成本轉回來呢
慕 言 追問
2019-03-07 16:56
我可以從未分配利潤那調嗎?分錄這樣做 借:庫存商品 貸:利潤分配-未分配利潤可以嗎?
小黎老師 解答
2019-03-07 16:57
您好,這樣調整有漏稅的嫌疑哦
2019-03-07 17:03
那把成本結轉回來分錄是借 庫存商品 貸 主營業務成本是嗎?那月末主營業務成本不會出現貸方余額嗎?
您好,主營業務成本借方紅字處理
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,庫存商品期末貸方余額怎么沖平?
答: 您好,需要找到原因再處理。
老師,錄入的數據總是會有幾分錢誤差,這個怎么辦?比如,庫存商品貸方余額0.04.怎么才能避免這樣?
答: 你好,你們錄入是根據什么來做的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
庫存商品余額出現貸方時,就如何處理
答: 一、帳務處理應該是這樣的: 1、購進商品時 借:庫存商品 借:應交稅金--增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、銷售時 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額) 3、結轉銷售成本時 借:主營業務成本 貸:庫存商品
老師.這個庫存商品的存貨余額82182.68是怎么算出來的啊,我用余額的借方,減去余額的貸方,不等于82182.68
討論
你好老師,我庫存商品期末余額在貸方
庫存商品期末余額在貸方這個有沒有什么問題
庫存商品期末余額在貸方表示?
老師,庫存商品余額在貸方,而且是負數,這個不合適吧
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
慕 言 追問
2019-03-07 16:56
小黎老師 解答
2019-03-07 16:57
慕 言 追問
2019-03-07 17:03
小黎老師 解答
2019-03-07 17:03