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莫失莫忘
于2019-03-07 11:06 發布 ??1250次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-03-07 11:08
寫代收款證明附后面, 借 庫存商品 應交稅費 貸銀行存款 以后最好是公對公 這樣有風險 容易被稅局查
莫失莫忘 追問
2019-03-07 11:11
付款是次月付的,收到發票時要怎么做分錄?
玲老師 解答
2019-03-07 11:16
、借 庫存商品 應交稅費 貸 應付賬款 借應付賬款 代銀行存款
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收到供應商開的專用發票,付款是走個人的,怎么做分錄
答: 寫代收款證明附后面, 借 庫存商品 應交稅費 貸銀行存款 以后最好是公對公 這樣有風險 容易被稅局查
收到供應商的模具發票,如何做分錄,金額1300元,專用發票
答: 您好 請問您模具做什么用途
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給供應商付了80600,收到的發票是80800,這個要怎么做分錄啊?
答: 您好,借;庫存商品等科目,80800,貸:現金或者銀行存款,80600,應付賬款,200。
請問這個月供應商給我們公司專票發票60萬,但我們支付給對方50萬,剩下10萬過幾個月支付,那怎做分錄?
討論
你好,我是委托方,我收到供應商開給我的電鍍費發票,我要怎么做分錄
你好老師請教一下大家,供應商開了20萬的發票進來,我們付了一半,剩余的款因為項目停工了或者對方垮了,不付了,怎么做分錄?
我們收到一筆款,然后轉給供應商一部分,供應商沒有給我們發票,這個怎么做分錄
供應商開過來的銷售折讓發票如何做分錄?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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莫失莫忘 追問
2019-03-07 11:11
玲老師 解答
2019-03-07 11:16