
2018年同事做的賬,資產(chǎn)負債表上顯示:其他應付款-往來款是-150萬,其他應付款--法人是-80萬,這樣資產(chǎn)負債表上年末數(shù)就資產(chǎn)總額以及負債和所有者權(quán)益都是負數(shù),這樣會不會不好?而且報表很難看,現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬比較好?還是不管他?
答: 你最好不要動,人家有沒有做錯你能確定嗎?
調(diào)整了一下2017年的期初余額,應收應付的期初,把差額都調(diào)到其他應付款里 ,借貸平衡 ,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的年初資產(chǎn)總計數(shù)額還有負債和所有者權(quán)益總數(shù) 和2016年期末的數(shù)不一樣了。覺得應該不會發(fā)生變化才對 ,哪里出錯了?
答: 調(diào)整期初數(shù)據(jù),必須要有具體的調(diào)整原因,不然資產(chǎn)負債表與利潤表的數(shù)據(jù)就不對了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)不等于負債和所有者權(quán)益咋回事呢
答: 你好!和你的科目余額表核對一下,看看是哪個項目出了問題。


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2019-03-06 17:55
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2019-03-06 20:03
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