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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-05 09:21

你好 
收到 借;銀行存款   貸;其他應付款 
支付給員工 借;其他應付款  貸;銀行存款

honey 追問

2019-03-05 09:27

老師,這樣記賬生育津貼有問題嗎?

鄒老師 解答

2019-03-05 09:36

你好,這樣 記賬是錯誤的

honey 追問

2019-03-05 09:42

之前做了工資不可以這樣沖掉嗎?

鄒老師 解答

2019-03-05 09:48

你好,你是指之前的分錄有錯誤需要沖銷?

honey 追問

2019-03-05 09:50

之前公司一直發(fā)工資給這位員工,社保補助的這些津貼是不是就不應該再轉給這位員工了

鄒老師 解答

2019-03-05 09:52

你好,已經發(fā)放了工資,就不需要給津貼的

honey 追問

2019-03-05 09:54

那我上面分錄那樣做有問題嗎?

honey 追問

2019-03-05 09:55

就是收到津貼不再發(fā)給員工了

鄒老師 解答

2019-03-05 09:55

你好,你是沖銷計提工資,沖銷支付的工資?

honey 追問

2019-03-05 10:12

計提和支付的一次性沖掉了,這個科目可以嗎?

鄒老師 解答

2019-03-05 10:12

你好,可以這樣處理的

honey 追問

2019-03-05 10:15

老師可以幫忙提供一套工資的記賬分錄嗎?從計提到發(fā)放的分錄

鄒老師 解答

2019-03-05 10:16

你好,會涉及到社保嗎?

honey 追問

2019-03-05 10:19

社保和公積金都會涉及到

鄒老師 解答

2019-03-05 10:26

你好,你可以參照一下這個過程處理 
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221

honey 追問

2019-03-07 09:19

老師,你好請問上個月工資計提了,這個月發(fā)放,有一位同事只發(fā)了一部分給他,剩下的一部分到年底再發(fā)給他,這個會計分錄怎么寫?

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相關問題討論
你好 收到 借;銀行存款 貸;其他應付款 支付給員工 借;其他應付款 貸;銀行存款
2019-03-05 09:21:51
你好,這個是從支付寶提現嗎?
2019-07-11 08:33:00
借:其他貨幣資金 5 貸:其他業(yè)務收入2 其他應付款3
2019-05-29 17:03:02
借:銀行存款貸:主營業(yè)務成本
2017-12-07 14:15:16
你好 前期收到8萬元,借:銀行存款? 8萬,貸:預收賬款??8萬 開具10萬發(fā)票,借:預收賬款 10萬,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 收到尾款2萬,借:銀行存款??2萬,貸:預收賬款??2萬
2021-12-25 13:08:56
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