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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-03-03 19:11

你好 
按照財會(2016)22號文件 : 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   2733.99 
  貸:應交稅費——未交增值稅   2733.99

rosy clouds 追問

2019-03-03 19:24

就這樣就完了嗎?

rosy clouds 追問

2019-03-03 19:41

不應該是:結轉銷項稅時,借應交稅費——應交增值稅——銷項稅7790.33 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增直稅7790.33, 
結轉進項稅時:借應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅5056.34, 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅5056.34 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未增值稅2733.99, 
貸:應交稅費——未交增值稅2733.99 
交稅時:借:應交稅費——未交增值稅2733.91 
貸:銀行存款2733@99

rosy clouds 追問

2019-03-03 19:41

不應該是:結轉銷項稅時,借應交稅費——應交增值稅——銷項稅7790.33 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增直稅7790.33, 
結轉進項稅時:借應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅5056.34, 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅5056.34 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未增值稅2733.99, 
貸:應交稅費——未交增值稅2733.99 
交稅時:借:應交稅費——未交增值稅2733.99 
貸:銀行存款2733.99

老江老師 解答

2019-03-03 21:16

不是 
根據22號文件,應交稅費的三級科目,并不需要結平!

rosy clouds 追問

2019-03-03 21:20

不結轉那明細就對不上了

老江老師 解答

2019-03-03 21:21

二級科目的余額是正確的呀 
(其實,我都等了20多年了,實在不明白,財政部這么規定的意義)

rosy clouds 追問

2019-03-03 21:23

那是你以前手工賬不需要,現在電腦做是需要的,不然明細對不上

老江老師 解答

2019-03-03 21:27

你再看一下,看二級科目余額,不可能對不上!

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1. 借 銀行存款等 貸 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 2.原材料等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 應付賬款 3. 結轉進項和銷項 借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019-03-03 21:23:22
你好 按照財會(2016)22號文件 : 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2733.99   貸:應交稅費——未交增值稅 2733.99
2019-03-03 19:11:30
您好,賬務上進項稅額大于銷項稅額,本月可以不用做分錄
2019-03-01 13:44:11
你12月不繳納稅費不需要結轉
2019-03-01 13:44:26
您好 如果進項大于銷項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27
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