
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開(kāi)票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
老師,我想問(wèn)一下,我們公司這個(gè)月有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)勾選,增值稅申報(bào)表要交稅,是不是勾選了就不用繳稅了
答: 是的,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的就可以抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是外貿(mào)公司,請(qǐng)問(wèn)11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報(bào)表中要如何填寫?(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做退稅認(rèn)證了,并未做抵扣認(rèn)證)
答: 紅沖的申報(bào)表里也沖了就行了


彩色的青蛙 追問(wèn)
2019-03-01 14:42
maize老師 解答
2019-03-01 17:39