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公司為一般納稅人,1月份我開了一張10000元的作廢發票,忘記在開票系統里標注作廢了,2月份交了這10000元的增值稅,并開了10000元的負數發票,我1月份、2月份分別應該如何做賬務處理,
老師,早上好,專票已經在1月31日作廢了,但是客戶1月25日拿來了時,1月發票匯總還有這些發票,1月已經入賬了,現在3月份發現這張發票在1月已經作廢,這個要怎么 處理,在3月做紅沖嗎,增值稅怎么填寫?
老師您好!2月份開的增值稅普通發票,4月份才發現金額開錯了,全部發票要作廢,4月份可以開具紅字發票一一沖銷,那怎么做賬務處理呢?

