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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 20:05

但是,我實(shí)際報(bào)稅是交了500,即征即退銷項(xiàng)稅額不能抵扣,300被抵扣了,留底稅額是700,和分錄不一致怎么辦呢?

江老師 解答

2019-02-27 19:33

一、 對(duì)于18年12月留抵增值稅1000元,在12月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,形成借方余額1000元。 
二、對(duì)于19年1月一般計(jì)稅銷項(xiàng)稅是300元,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)科目。 
三、對(duì)于19年1月即征即退的銷項(xiàng)稅額500元,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)科目。只是多一個(gè)賬務(wù)處理: 
1、根據(jù)政策,計(jì)算和計(jì)提應(yīng)返還的增值稅: 
借:其他應(yīng)收款-——增值稅退稅    500 
  貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助   500 
四、因此月末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額是800元(500+300),具體的分錄如下: 
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   800 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)800 
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)   800 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅800 
五、最終本月應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目余額是借方余額200元,留抵增值稅200元

江老師 解答

2019-02-27 20:06

你下月交稅的,最后留抵增值稅是700元。

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但是,我實(shí)際報(bào)稅是交了500,即征即退銷項(xiàng)稅額不能抵扣,300被抵扣了,留底稅額是700,和分錄不一致怎么辦呢?
2019-02-27 20:05:33
我們是一般納稅人,同時(shí)干了幾個(gè)工程,有簡(jiǎn)易計(jì)稅的工程,也有一般計(jì)稅的工程。
2019-11-08 11:37:23
可以的
2018-11-13 16:39:04
如圖,應(yīng)交稅費(fèi)都平了!你不覺得以上那步驟是多余的嗎?如果按圖所示來做不用再做以上的步驟了可以嗎?
2016-12-23 23:46:57
您好,需要的。分錄是,借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2017-07-03 23:24:06
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