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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-02-27 09:57

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額   
      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 
      結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 
      繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)-  -未交增值稅貸:銀行存款

Lewis Meng 追問

2019-02-27 10:07

轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方702.17,是已經(jīng)繳納過的。請問轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額也有余額,麻煩老師看下我發(fā)的圖片,謝謝

玲老師 解答

2019-02-27 10:15

月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目,借記應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。所以應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。借方余額反應(yīng)本年度已經(jīng)交的增值稅。

Lewis Meng 追問

2019-02-27 10:23

月份終了,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅金科目賬套年結(jié)了余額還會自動帶到下個年度嗎?還是說我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的?轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方這個是2017年繳納的

玲老師 解答

2019-02-27 10:26

年末結(jié)平 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,是的,不過如果還有留底稅額的話,還要減去留底數(shù)
2018-04-28 16:45:29
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-27 09:57:50
您好,不需要每個明細(xì)結(jié)清,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)零
2022-01-11 12:59:12
您好,同學(xué),您想想,比如咱們做費(fèi)用的時候,一開始我們做費(fèi)用,在借方,最后結(jié)轉(zhuǎn)到損益的時候要計(jì)入貸方,這部就是借貸都有
2021-09-28 10:49:02
你好!你們實(shí)際繳納稅金了嗎?
2019-12-18 14:21:28
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