銷售公司車輛,請(qǐng)問(wèn)怎么填報(bào)當(dāng)月申報(bào)表?車價(jià)合計(jì)是9 問(wèn)
你好,你這個(gè)車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購(gòu)入庫(kù)正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問(wèn)
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開(kāi)給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問(wèn)
你好,你們可以開(kāi)專票,但是對(duì)方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬(wàn)元掛在內(nèi)部往來(lái)明細(xì)上,后經(jīng) 問(wèn)
你好,你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯(cuò)了那我現(xiàn)在是不 問(wèn)
你好,之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤,是需要去做更正的 答

老師,本月收到的預(yù)收賬款3000元,銷售發(fā)票要在下個(gè)月才開(kāi)出去,那本月收到的預(yù)收賬款3000為什么不做借 銀行存款3000,貸 預(yù)收賬款3000,而是做借 銀行存款3000,貸 應(yīng)收收賬款3000,
答: 可以做貸預(yù)收賬款,但是在實(shí)務(wù)中,方便統(tǒng)計(jì)需要,往來(lái)只在一個(gè)科目核算,在月末如果有負(fù)數(shù)的話,報(bào)表重分類至預(yù)收賬款。
6月預(yù)付我公司500萬(wàn),10月預(yù)付100萬(wàn),開(kāi)出銷售發(fā)票300萬(wàn),借:銀行存款100萬(wàn),預(yù)付賬款200萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款300萬(wàn),可以嗎?
答: 同學(xué)你好 同一個(gè)單位只用一個(gè)往來(lái)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),錢已經(jīng)付過(guò)了,發(fā)票沒(méi)有收到,分錄可以寫借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票后,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎?
答: 錢已經(jīng)付過(guò)了,發(fā)票沒(méi)有收到,分錄可以寫借:預(yù)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票后,借銷售費(fèi)用 等貸預(yù)付賬款
預(yù)收賬款,在下個(gè)月來(lái)發(fā)票忘記沖預(yù)收賬款了,而是用銀行存款,已經(jīng)做收入了,現(xiàn)在怎么更改,這個(gè)是上個(gè)月的錯(cuò)賬。
你好,銷售的時(shí)候:先收款,發(fā)貨,未開(kāi)票這個(gè)分錄該怎么做才對(duì)借 銀行存款貸 應(yīng)收賬款 還是預(yù)收賬款?


清幽 追問(wèn)
2019-02-27 10:14
軼塵老師 解答
2019-02-27 10:15
清幽 追問(wèn)
2019-02-27 10:21
軼塵老師 解答
2019-02-27 10:34
清幽 追問(wèn)
2019-02-27 10:45
軼塵老師 解答
2019-02-27 10:49