
請問老師,如果一月認證的進項票,二月增值稅零申報,三月進項系統會自動抵扣一月的進項票吧?那發現有的不能抵扣,做進項稅轉出的時候網上應該還操作什么嗎?
答: 你好,申報增值稅的時候要專門填一行進項稅額轉出。
如果取得不能抵扣項目的專票,建議先認證再進項稅額轉出。認證后,能抵扣的專票在報稅時會自動抵減,但是不能抵扣的這種情況,認證了,那怎么操作進項稅額轉出呢?系統不會自動識別是否能抵扣吧
答: 你認證了就會抵扣,如果不能抵扣的,要進項稅轉出,在增值稅附表二填列進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月抵扣了一筆進項,這個月發現不能抵扣,需要做進項轉出,進項轉出的時候只需要做相應分錄和增值稅申報時填寫相關部分,還需要有其他操作嗎,比如要不要在抵扣系統中做相關操作
答: 做轉出的分錄,填寫附表二進項轉出欄
老師好,我九月份認證的一張專票,當時沒抵扣,在本月還能抵扣嗎?稅務申報系統附表二填寫的進項大于認證系統的進項,是比對通不過的吧
一般納稅人,1月份取得進項票,當時沒有認證,現在馬上要開票出去,1月份的進項票現在認證,是抵扣一月份的增值稅還是二月份的增值稅?如果我想抵二月份的增值稅取得的進項票什么時候認證比較合適?
老師您好,8月6日在稅局自助認證機上認證的進項發票,在增值稅申報的時候發現認證進項稅額只能在8月抵扣,不能抵扣7月份的稅金。有什么辦法可以將已認證的進項稅額,在7月份抵扣嗎?
老師,請問一下,我下個月申報增值稅時系統會自動抵扣一月份的認證進項票嗎?抵扣前后這個認證平臺我還需要做什么?不清楚具體流程

