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cc~miki
于2019-02-26 09:51 發布 ??765次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-02-26 09:52
你好 為什么要多開 按你實付金額開票 退回重開
cc~miki 追問
2019-02-26 09:55
他是開具了5個月的復印機租賃費用,但報銷我們只給他了3個月的費用,這個發票我們又認證了。
meizi老師 解答
2019-02-26 10:02
意思你們實際是發生了5個月的租賃費 只是暫時支付3個月的 后期還會支付400 是把? 那就可以使用 只是提前開票給你了
2019-02-26 10:03
以后這個款不會給他支付了。
2019-02-26 10:05
老師,我還有一個問題,公司年會,租用大巴車用于車員工到酒店參加年會,這個租車的費用,怎么做賬呢?
2019-02-26 10:06
你好 應付賬款或者其他應付款不再支付的 掛營業外收入 計入福利費里面
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
后期不打錢給供應商,但是供應商多提供專票,怎么處理
答: 同學你好,你就按實際給錢的做賬的,進項稅多的做進項轉出就可以啊。
老師,供應商開過不的專票,復核人那欄空白,要退票嗎?
答: 你好 是的 需要退票重開
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問如果我們供應商說開13個點專票給我們,要加收10個點才可以,那么請問加收8個點和加收10個點有什么區別,對我們有什么好處?
答: 你好,首先開票是對方的義務,加收10點,你們要多損失=不含稅價格*10%
你好,請問,我們把供應商寄給我們的專票弄不見了,這怎么辦才好呢?
討論
對公打款3000給供應商,供應商開5000專票給我又沒有影響?
,老師,供應商給我們開的專票少了150元,怎么辦
老師好,供應商開了一張專票,里面的開票人是一個代號能用嗎?
供應商開票1000元的專票,實付600元,余400元怎么平賬?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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cc~miki 追問
2019-02-26 09:55
meizi老師 解答
2019-02-26 10:02
cc~miki 追問
2019-02-26 10:03
cc~miki 追問
2019-02-26 10:05
meizi老師 解答
2019-02-26 10:06