公司為一般納稅人,收到材料入庫時,對方開具普票,入賬寫應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?那如果開材料發(fā)票出去,也是普通發(fā)票,那么銷售時應(yīng)該寫應(yīng)交增值稅銷項稅額,對嗎?
趙星月
于2019-02-25 10:41 發(fā)布 ??1587次瀏覽
- 送心意
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-02-25 10:43
您好,
1.如果收到“普票”,不能寫“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)”的,只有收到專票才可以的。
2.銷售時,應(yīng)該寫“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅)”
相關(guān)問題討論

您好,
1.如果收到“普票”,不能寫“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)”的,只有收到專票才可以的。
2.銷售時,應(yīng)該寫“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅)”
2019-02-25 10:43:05

你好,是的,是這樣的
2019-08-27 14:37:48

你好,月末銷項大于進(jìn)項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
4. 實際交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? 貸:銀行存款
2021-12-29 09:44:50

借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交稅費(fèi)_銷項稅額
2020-05-07 11:15:56

你好,是對的
是的,也是需要做銷項稅額的確認(rèn)的
2017-09-11 11:05:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
趙星月 追問
2019-02-25 10:44
宸宸老師 解答
2019-02-25 10:45