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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-02-24 23:10

2018初銷大進,但17年留抵,每月借應交增值稅-增--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,無繳納,貸方余額就一直累計。其中有2月繳增值稅,隔月未交增值稅銀行繳納后一貸一借抵消了。下半年進又大于銷項,貸方應交稅費-未交增值稅又有余額,全年應交稅費-未交增值稅就是如圖

樸老師 解答

2019-02-25 11:15

應該轉(zhuǎn)入對方科目

價值觀 追問

2019-02-25 11:25

具體摘要分錄?

樸老師 解答

2019-02-25 11:30

借:應交稅費-未交增值稅  貸:應交稅費-應交稅金--未交增值稅-轉(zhuǎn)入未交稅額

價值觀 追問

2019-02-25 11:31

老師,有轉(zhuǎn)入未交稅額這個三級科目?

樸老師 解答

2019-02-25 11:34

我是這么跟你說,這不叫四級科目

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2018初銷大進,但17年留抵,每月借應交增值稅-增--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,無繳納,貸方余額就一直累計。其中有2月繳增值稅,隔月未交增值稅銀行繳納后一貸一借抵消了。下半年進又大于銷項,貸方應交稅費-未交增值稅又有余額,全年應交稅費-未交增值稅就是如圖
2019-02-24 23:10:32
你好,手動計算也可以,軟件會自動計算的,只要做了分錄就會自動計算
2019-02-25 16:40:01
上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好,1不需要,只需要借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因為這個分錄確認應交稅費應交增值稅余額零
2022-04-26 11:39:36
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