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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-07-15 15:23

我們虧損300多萬也是真實的,稅局把我們的帳都拿走了,他自己也說了我們每個月都在虧損,確實有虧損這么多! 稅局也承認我們的虧損,現(xiàn)在就是不知道怎么辦?

Kobe123 追問

2015-07-15 16:14

老師這個我就不是很明白,我們是虛假申報,但是不是也有偷稅漏稅嗎。雖然我們是虧本,但我們收入確實有這么多

Kobe123 追問

2015-07-15 16:55

老師 這個點我就不是很清楚,是怎么算繳稅款的,譬如說我收入700萬,虧損300萬的,那我要補繳多少稅

Kobe123 追問

2015-07-15 17:05

是不是收入-虧損 =700-300=400萬  剩下的就按3%繳納400*0.03=12萬 這樣子嗎?

Kobe123 追問

2015-07-15 17:27

不明白,老師可以具體講個例子讓我明白嗎

Kobe123 追問

2015-07-16 08:52

是的,這次我們是必須要被強制成為一般納稅人,流轉稅是什么稅來的,怎么算?

Kobe123 追問

2015-07-16 10:02

我們的收入都沒有開票,那就是我們流轉稅就是 不含稅收入700*0.17=119這樣子?

Kobe123 追問

2015-07-16 10:05

但是,稅局現(xiàn)在只要我們罰70多萬 還沒有將我們按一般納稅人來算,其中罰25萬是個人所得稅,(是說我們外帳做的是盈利的,所以要補個人所得稅),剩下的 就是收入-虧損的稅,這個我就不知道他們按什么算。

Kobe123 追問

2015-07-16 11:29

月收入達到多少就屬于一般納稅人?

Kobe123 追問

2015-07-16 14:10

可我工廠開業(yè)都還沒有一年,而且我們開始有收入也只是去年10月份開始,到現(xiàn)在都沒有12個月, 這樣我們是不是還可以等一段時間才成為一般納稅人?

Kobe123 追問

2015-07-16 14:56

那我們現(xiàn)在沒有超過月份 就可以還不算是嗎?

Kobe123 追問

2015-07-16 14:57

而且中間過年回來的前2個月 我們收入也沒有50萬?

羅老師 解答

2015-07-15 14:24

不管你換法人還是結束營業(yè),稅款和罰款是現(xiàn)在這個公司必須承擔的,規(guī)避不了?,F(xiàn)在你們只要能拿出虧損的實際證據,就和稅局協(xié)調溝通是目前最好的辦法。

羅老師 解答

2015-07-15 16:12

如果稅局也認可你們的虧損,那問題就不大,你們要盡量爭取沒有偷稅漏稅,只是虛假申報;你們問題就是虛假申報,罰款金額不大。

羅老師 解答

2015-07-15 16:19

核算下來你們沒有少繳稅款,就不算偷稅漏稅,只能說你們核算不清楚

羅老師 解答

2015-07-15 17:00

虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅,可能你會繳納增值稅 啊

羅老師 解答

2015-07-15 17:06

不是,流轉稅跟所得稅直接的關系。

羅老師 解答

2015-07-15 19:09

你們小規(guī)模納稅人,按收入總額700計算流轉稅,不管你是虧損還是盈利;你們還有一個風險,你們早就滿足一般納稅人的認定標準,稅局可能按照17%的稅率征收增值稅。

羅老師 解答

2015-07-16 09:59

因為你們沒有取進項發(fā)票,那核算流轉稅就是不含稅收入*0.17

羅老師 解答

2015-07-16 10:03

對的,因為你這個七件事沒有取得進項發(fā)票的

羅老師 解答

2015-07-16 11:28

稅局是分段計算的,符合小規(guī)模的部分按小規(guī)模納稅。

羅老師 解答

2015-07-16 13:59

月收入連續(xù)12個與超過50萬(生產企業(yè))、80萬(商業(yè)企業(yè))

羅老師 解答

2015-07-16 13:59

月收入連續(xù)12個與超過50萬(生產企業(yè))、80萬(商業(yè)企業(yè))

羅老師 解答

2015-07-16 14:46

只要超過的月份就算。

羅老師 解答

2015-07-16 16:44

怎么核算的你可以看稅局核算過程,肯定你們要認同的嘛

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不管你換法人還是結束營業(yè),稅款和罰款是現(xiàn)在這個公司必須承擔的,規(guī)避不了?,F(xiàn)在你們只要能拿出虧損的實際證據,就和稅局協(xié)調溝通是目前最好的辦法。
2015-07-15 14:24:48
你好 晚交的稅款是有滯納金的?
2021-08-11 10:55:13
你好 這個罰款的金額裁量權在稅局 這個不太好說
2019-07-09 14:41:28
是不是員工個稅,那這個還扣員工嗎,不扣做借以前年度損益調整,貸應交個人所得稅,借未分配利潤貸以前年度損益調整 罰款做借營業(yè)外支出 貸銀行
2020-06-11 19:05:09
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 營業(yè)外支出-罰款 貸:銀行存款
2019-10-31 08:12:13
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