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去年購入無形資產12萬,去年銀行付款12萬,做賬時無形資產11.5萬,少記了5000元,現在補記5000元的無形資產怎么做分錄?是把去年的那筆憑證紅字后再做一遍正確的?
請問下年末已進費用未拿到發票,匯算清繳后才拿到發票的怎么處理?" 我還沒做匯算清繳呢,我知道是要調增,我后期收到發票怎么做帳? 沖銷原來的憑證嗎?再做正確憑證嗎?
調整上個月的一筆費用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費用,貸:銀行存款,要在本月調整,是要把之前那筆借貸相反方向調整,再重新做一筆正確的分錄?

