
原本發放工資是如下面這樣做分錄的,由于申報1月個稅用新的制度和申報系統所以實際申報的金額是1234.88,那差異1587.11怎么處理
答: 您好 多扣員工的發放給員工 借 應交稅費~個人所得稅 貸 銀行存款等
老師您好 我公司老板又新成立了一家新公司,有一個員工因為有證件放在新公司,所以社保在新公司買,但實際是舊公司發放工資,個稅申報也在舊公司,請問員工個人應負擔的社保怎么做分錄呢
答: 這個員工在哪發工資就在哪里交社保 你要是在舊公司發工資那就是兩處工資了 個人社保在發工資時扣 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,6月份更改了1-3月份系統申報的工資,但現在更改的工資總數比之前減少了,實際的工資也發放了,怎么做分錄
答: 你好,需要沖銷多計提 借;應付職工薪酬——工資,貸;管理費用等科目


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2019-02-22 09:35
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