
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多,增值稅不用交了,附加稅是不是也不用交了?企業(yè)所得稅交不交?如果有購貨、銷貨合同印花稅都得交吧?
答: 1、增值稅不繳納,附加稅也不用交 2、企業(yè)所得稅是要繳納的 3、是的,購銷合同的印花稅是要繳納的。
進(jìn)項(xiàng)稅300萬,比銷項(xiàng)稅高,這個(gè)月是不是不用交增值稅?那附加稅也不有吧?所得稅呢?購銷合同印花稅呢?后兩個(gè)是不是有?怎么記賬?
答: 不用交增值稅;不用交附加稅;所得稅按利潤算,你們所得稅是月報(bào)嗎?月報(bào)如果盈利要繳的,季報(bào)是季度有盈利要交的;印花稅要繳的;借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)繳稅費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人。銷售煤炭,進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少,增值稅不交稅,是不是附加稅也都不交
答: 你好,增值稅沒有繳納,以增值稅為基礎(chǔ)的附加稅也不需要繳納的
老師,我們?nèi)ギ惖亟涣嗽鲋刀悰]有交到附加稅印花稅和所得稅沒有關(guān)系吧?然后我們有進(jìn)項(xiàng)是不用補(bǔ)增值稅的,也交不了附加稅了
請問下老師,我們公司一般納稅人,這個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,增值稅交不了,地稅附加稅是不是也不用交了呢?直接零申報(bào)嗎?
老師,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,完全抵扣了銷項(xiàng)稅,是不是也不用交附加費(fèi)了?
老師好,9月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,所以應(yīng)納增值稅為0,附加稅就不用交,但技術(shù)合同含稅額為652.5,印花稅還是要交0.2元嗎?

