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天使愛美麗
于2019-02-21 15:35 發(fā)布 ??743次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2019-02-21 15:37
您好!是的。一般的看這個就好了
天使愛美麗 追問
2019-02-21 15:44
老師,假如上個月銷項(xiàng)6000,進(jìn)項(xiàng)2000,我如何做分錄?
2019-02-21 15:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么做分錄
宋生老師 解答
2019-02-21 15:46
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-02-21 15:51
不是很懂
2019-02-21 15:54
你好!這個是規(guī)定,你記住這個分錄就好了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
★ 4.99 解題: 285026 個
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宋生老師 解答
2019-02-21 15:46
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2019-02-21 15:54