老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實、金額無誤),無需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費簡易計稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

工會經(jīng)費繳納時是借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬_工會經(jīng)費;同時借:應(yīng)付職工薪酬_工會經(jīng)費 貸:銀行存款對嗎
答: 您好!是的。就是這樣2步
計提時 借:管理費用--工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費 貸:銀行存款收到工會經(jīng)費返還 是這樣的分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
答: 你好!你的分錄是對的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
按照現(xiàn)在新的會計準(zhǔn)則,工會經(jīng)費入賬,需要計提嗎。賬務(wù)處理1計提.借:管理費用--工會經(jīng)費。貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,,,,,,,, ,2繳納時,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費,貸:銀行存款。。。。 3收到工會返還時,借:銀行存款。貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。。。。。 4專款專用時,借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費。貸:銀行存款這樣對嗎、
答: 你好,是這樣處理的


木棉紛飛 追問
2019-02-21 13:54
宋生老師 解答
2019-02-21 14:14