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羅達
于2019-02-20 15:12 發布 ??349次瀏覽
果果老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-02-20 15:14
說明計提多了,需要沖回
羅達 追問
2019-02-20 15:16
是做一筆跟計提的紅字憑證嗎
果果老師 解答
2019-02-20 15:18
差額部分做紅字沖回
2019-02-20 15:33
因為跨年了,營業稅金已經轉到主營業務成本了,具體怎么樣做呢老師?
2019-02-20 15:35
跨年涉及到損益科目的,通過以前年度損益調整科目核算
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這種差額怎么處理?計提比付款的多
答: 說明計提多了,需要沖回
老師,計提的稅金和支付的稅金差額分分錢怎么處理?
答: 差額可以放到營業外收支里面的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,2019年底時年終獎少計提了,我現在做一月份的賬就補提差額,可以這樣操作嗎?
答: 可以的,可以按差額補記提的
老師好 CIF報關 海運費記入其他應付款 計提跟實際繳費有差額 其他應付款計提多了沖銷怎么做賬 謝謝
討論
預付賬款提前支付,提貨之后沒有付款,不是應該沖抵預付款,差額不是應該掛應付帳款嗎?
老師,五月份計提工傷,失業險時少計提,已結賬,六月份扣款金額多,差額請問如何處理
付款19690.4元,開票的時候開的金額是19690元,少了0.4元,以后也不會開了,要怎么處理這個差額
應付職工薪酬計提與發放有差額,差額當月調整還是年末調整?
果果老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.95 解題: 2246 個
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羅達 追問
2019-02-20 15:16
果果老師 解答
2019-02-20 15:18
羅達 追問
2019-02-20 15:33
果果老師 解答
2019-02-20 15:35