
新賬套,接手過來知道已交增值稅借方65469.14,未交增值稅貸方25224.13如何把這兩個全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方提現(xiàn)呢
答: 你好! 算一下就可以了
應(yīng)交增值稅期末在借方,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)要把借方余額全部轉(zhuǎn)到借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:未交增值稅 這樣對嗎
答: 您好!其實這個不用結(jié)轉(zhuǎn)的。你說的這個分錄是每個月如果有要交增值稅的時候做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
交接賬務(wù)時發(fā)現(xiàn)2020年末有未交增值稅貸方余額100元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額181元,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方余額1318元,是否需要對未交增值稅科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。? 這個應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅這個是什么明細(xì)科目 ???


蔣飛老師 解答
2019-02-20 13:20
蔣飛老師 解答
2019-02-20 13:24
蔣飛老師 解答
2019-02-20 13:24