
2018年有增值稅附加稅漏報(bào)了,今天可以去大廳補(bǔ)報(bào)嗎?需要帶什么資料呢?
答: 你好,可以補(bǔ)繳的,需要帶著報(bào)表。具體還是要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)需要帶的材料。
調(diào)增之前年度收入及所產(chǎn)生的增值稅附加稅分錄
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月辦理了增修稅留抵退款。這個(gè)月增值稅附加稅申報(bào)表需要怎么填呢?
答: 您好,你們是留抵退稅是吧?這樣的話需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

