
公司屬于可以自己開專票的企業,增值稅、所得稅都季報,如果1月份開的專票2月份被退回來,這樣是不是開紅字發票嗎?還未到申報期無繳納增值稅。
答: 你好是的,自行開具紅字發票
12月份開的工程發票, 1月份預繳, 預繳的稅款所屬期是1月份的, 現在把12月份點發票紅字沖銷, 那么申報12月份的增值, 紅字沖銷的還要在公司申報增值稅嗎?
答: 你好,也要申報的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司為小規模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經繳納。2023年1月1日,購買方要求把發票開成2023年的,于是收到退回發票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發現需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發票后可以先申請退稅?
答: 你好; 1. 可以的 2; 可以抵減之前 紅沖的稅費哈?
老師,混凝土公司1月開錯一張增值稅專用發票,系統未作廢成功,5月份只開具了一張紅字增值稅專用發票,6月份申報納稅時應該如何申報?
你好,1季度只開了1月份增值稅專票,2,3月份增值稅專票沒有開,現在申報1季度報表只顯示1月份增值稅專票的金額,那我能不能也只報一月份開票數據,剩下2,3月份等4月份開票出來后在2季度一起申報。
1.就是1月份開出的發票被退回來了,是紅沖處理嗎?還是怎么滴?2.如果是紅沖,那月份已經繳納了增值稅了,那繳納的款項該怎么拿回來呢?


Debbie 追問
2019-02-19 15:53
王晶老師 解答
2019-02-19 16:01
Debbie 追問
2019-02-19 18:13
王晶老師 解答
2019-02-19 18:48