
建筑業(yè),1月份進項大于銷項且在外地預(yù)繳過增值稅,預(yù)繳過的增值稅在主表中哪兒填寫?
答: 填增值稅申報表時,輔導(dǎo)期內(nèi)第一個月銷項稅額填實際數(shù),當(dāng)期可抵進項稅額填0,其結(jié)果是第一個月繳的增值稅額就是銷項稅額。 從第二個月開始,銷項稅額欄填實際數(shù),當(dāng)期可抵進項稅額填上月已認(rèn)證的進項稅額,銷項減上月已認(rèn)證的進項差額為第二個月的應(yīng)交增值稅。
老師請問建筑行業(yè)的增值稅計算方法一般計稅的話是不是就是銷項-進項這樣計算增值稅的
答: 你好, 對的,你的理解是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是建筑企業(yè),每月增值稅銷項稅,進項稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 是的
請問老師,建筑行業(yè)增值稅一般幾個點啊?是否是維持在3個點的稅負(fù)啊?但現(xiàn)在有的工程取得的進項稅太少了,導(dǎo)致我每個月的稅負(fù)忽高忽低
你好,我們一家建筑公司,一年的銷項有2個億左右,進項也比較多,現(xiàn)在想要說一年能交個1000萬左右的增值稅,有什么好的方法推薦

