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沒有開發票零申報,但是今天申報了2月份的預收款并預繳了增值稅,請問增值稅納稅申報表是不是要填寫附表四,預繳的稅款不需要在主表中填寫,等到實際抵扣增值稅的時候再在28行填寫呢?
所得稅匯算已經申報,稅款已繳,但現在需要更改報表,增加收入,應該如何填寫。直接填在營業收入嗎?那豈不是和增值稅收入不對等?


小兔子 追問
2019-02-19 10:25
蔣飛老師 解答
2019-02-19 10:30
小兔子 追問
2019-02-19 11:00
蔣飛老師 解答
2019-02-19 11:55