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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-16 10:20

不好意思,老師,描述有誤,申報的時候個稅是按年計算的,應納稅所得額不超過36000,按預扣稅率3%計算稅款,應納稅所得額超過36000,按預扣稅率10%,速算扣除數2520計算稅款?

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:12

這是怎么按年算咧?我還一直沒搞懂?就等著這答案,謝謝!

648537275 追問

2019-02-16 14:28

老師,您的意思是,按我工資表上的個稅調整申報表上的收入嗎?那以后工資表都是按年累計申報的,員工不是永遠多交稅款了嗎?

648537275 追問

2019-02-16 14:37

老師,我現在工資表是按稅率10%,速算扣除數210計算稅款并已從員工工資中扣除了,個稅申報表是按3%申報的,那我做賬的時候,由此帶來的差額要計入什么科目?

648537275 追問

2019-02-16 14:44

對的,工資已經發放,多扣的稅款要下個月還給他們。老師,您的意思是以實際發放金額按原科目入賬,等把多扣的稅款還給員工后再沖減該科目?

648537275 追問

2019-02-16 14:49

好的,謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-02-16 10:59

您好 
調整您扣員工個稅的金額

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:30

不好意思 我沒看見您后面一句描述

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:32

這會剛看見  我的意思是您先按3%的稅率扣個稅 工資表上按按稅率10%,速算扣除數210計算的差額調整工資發放金額

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:38

您多扣了員工的個稅  多扣的應該發放給員工啊

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:47

是的 等把多扣的稅款還給員工后再沖減該科目 不然容易亂套 您覺得呢

bamboo老師 解答

2019-02-16 14:50

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!

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不好意思,老師,描述有誤,申報的時候個稅是按年計算的,應納稅所得額不超過36000,按預扣稅率3%計算稅款,應納稅所得額超過36000,按預扣稅率10%,速算扣除數2520計算稅款?
2019-02-16 10:20:31
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30 17:54:52
您好同學 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2019-11-05 09:41:55
你好,是的,是這樣的?
2021-01-14 16:33:33
你好,應納稅額小于100萬元,實際稅率5%,應納稅額100∽300萬元實際稅率10%
2019-10-15 09:28:42
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