這個公司吧 什么都是我做 全盤 所以不知道大公司的財務標準流程 比如誰采購 誰報銷 誰審批 什么的 然后每個財務崗位的內容是啥我也不知道?你有什么建議嗎?
閆倩老師
于2019-02-15 14:28 發布 ??736次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
相關問題討論

既然是你一個人全盤,顯然你們公司規模不大。小公司都是一人多崗,不可能有什么標準流程的。只要手續齊全就可以,審批建議你只認老板一個人就行了
2019-02-15 14:32:25

大公司一般都會有這些的操作指引,非常的規范,對于每個崗位的工作職責也非常明確,建議可以先從招聘的崗位職責上對應思考,對收銀-出納-收入會計-成本會計-稅收會計-總賬會計等等這些具體的崗位職責有所了解
2019-02-15 15:22:56

您好,
采購的付款及報銷流程
1. 采購預付款應先填寫支付證明單和采購請款單,材料名稱、規格型號、數量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經理簽字認可),并由部門主管簽字確認,交總經辦審核落實,由財務會計審核交財務總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等)
2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單,材料名稱、規格型號,數量,價格,金額。運費,供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料(加蓋供應商公章),并附上采購訂單、報價單(須有總經理簽字認可)、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認,交領導審核落實,由財務會計總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向財務部辦理付款手續(現金或支票等)
3. 采購部門借款采購部分,采購完成后采購員應在三天內報賬,采購員持有效單據到財務部結算,即必須附有正確及有效的票據來證實支出、收據、發票必須是正本,并加蓋對方公章、復印件、白條將不需受理,采購員采購時應盡可能要求供應商開發票,交回財務部,以便財務做賬
4. 為保證款項支付的及時性,采購付款的單據須提前三天到達財務部、
2016-10-26 18:22:22

包括
財務報銷制度包括了
第一條采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認,交相關部門副總經理審核落實,由財務總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等);
第二條借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符,且借據表面不得涂抹。舊賬未清應先核銷舊賬,否則不可以再借款。
第三條日常費用報銷流程
2021-05-30 17:23:27

將發票拿回來,填寫費用報銷單,會計審核簽字,主管審核簽字!付款報銷
2018-11-23 19:09:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息