
小規模企業沒有申請發票,開票也都是開稅務局代開的普通發票,那個報稅時候增值稅主表這樣填寫對么?還用填收入么?還是既然不用交稅,直接零申報就行啊?是像圖片這樣申報么?3萬多收入都是稅務局代開的普票
答: 您好,您的填寫方式是正確的,小規模納稅人月開票額低于10萬免稅,所以您填列在第10行小微企業免稅銷售額是正確的,可以享受免稅。 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
小規模自己不開票,只是稅務局代開普通發票,季報無稅,這種的還用填寫報表么?直接零申報就行,還是也要填寫發票的收入數,算成本,沒有稅,平時如圖所示填的增值稅主表也不知道對不對,一直是代開普票,沒自己開過票。。
答: 需要填寫申報表,如果季度不含稅金額超過9萬元,填寫到主表的第一行,如果沒有超過9萬元填寫到小微企業免稅銷售額欄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人去稅務局代開的增值稅發票,每次稅務局代開的時候都要直接扣稅,那么在申報增值稅報表的時候正常填就可以么,還是要填預繳的那張表
答: 正常填寫,主表有個預繳
小規模申報表(營改增)老是填不對,知有稅務局代開數20504.85和自己開普通發票數46563.1共計67067.95,小微企業免稅的,這怎樣么還的交稅
老師你好!我們是小規模企業,在稅局代開了增值稅普通發票,填報增值稅納稅申報表時,只需填第1行就行了是嗎?在稅局代開的普通發票屬于稅控器具開具的普通發票嗎?
請問一般納稅人企業銷售舊貨,按3%征收率減按2%征收。那么這個增值稅發票是不是稅務局代開,代開的是專票還是普票?如果不開發票是否能在增值稅申報表附表一中未開票金額填寫申報?
稅務代開發票,開票時增值稅直接從銀行扣除。小規模企業季報表增值稅報表可以直接零申報嗎?還是在稅務局代開一欄填寫數據會產生本期應交稅額嗎?

