
在國外向個人買了點東西,想在海關開發票,這個發票能抵扣嗎?
答: 海關給你開的增值稅專用繳款書可以作為抵扣增值稅的依據
請問老師,海關發票該怎么抵扣?
答: 海關進項稅額怎么抵扣? 首先:增值稅應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額-上期留底稅額 其次:海關進口增值稅是專用繳款書,不能直接認證,而是通過四小票采集軟件進行采集,進項稅額大于銷項稅額自動轉入下期留底,可以繼續抵扣. 最后:零申報對于增值稅來說是不繳納增值稅,增值稅應納稅額為零;有稅申報是增值稅應納稅額大于零,要繳納增值稅.
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
海關發票月底29日認證,抵扣月份是11月還是12月
答: 你好,這個月月底29認證,是在12月份申報11月份稅款的時候抵扣


注會~沖鴨! 追問
2019-02-14 15:49
王磊博老師 解答
2019-02-14 17:19