我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我司賣出去的貨做應收賬款了,但是對方不給現金了,給的電子銀行承兌匯票,該怎么做分錄平賬呢,
答: 你好 借;應收票據 貸;應收賬款
老師,公司賣出去的貨物,已做應收賬款,現對方給了電子承兌匯票,老板拿去私人那貼現了,變成了現金,分錄怎么做
答: 你好 借;應收賬款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 借;應收票據,貸;應收賬款 借;庫存現金,財務費用,貸;應收票據
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
找的賣承兌的公司買的電子銀行承兌匯票,不是在銀行買的,然后接著付給供應商了。下游對公付款給我們,我們給承兌公司對公付承兌款。 不想在賬上體現買的承兌公司的票,這個賬應該怎么做?謝謝老師!!
答: 你好,銀行承兌不是買來買去的。只能從銀行開具或者有實際經濟業務發生的公司之間進行背書轉讓。你現在應該把這個款當做其他應收、其他應付款款做賬。至于承兌的往來去向應該弄一個登記簿記錄,以備查詢。


我快樂 追問
2019-02-15 09:31
鄒老師 解答
2019-02-15 09:32