
單位現(xiàn)金是分兩套賬的,即內(nèi)賬和外賬,之前有一筆學(xué)費支出,因為沒有發(fā)票做了內(nèi)賬,后來發(fā)票開進(jìn)來了,就沖到了外賬上,拿到發(fā)票后,科目我做了:借:管理費用―職工教育經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款―老板的名字。這樣對嗎?還是借:管理費用―職工教育經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 您好 請問您是用外帳的現(xiàn)金支付的還是老板支付的
收到的是培訓(xùn)費的發(fā)票是記到管理費用-培訓(xùn)費 貸:庫存現(xiàn)金 還是 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸: 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 你好,是后面一種處理方式
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
就是之前的會計,虛增了外賬的庫存現(xiàn)金,我現(xiàn)在用內(nèi)賬的發(fā)票來沖賬,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,我內(nèi)賬里面是實實在在有支付這筆錢的。借管理費用,貸銀行存款的,我現(xiàn)在內(nèi)外賬一起看的話,就有2筆管理費用,我現(xiàn)在要怎么弄~
答: 你好,同學(xué)。內(nèi)賬和外賬本就是兩套賬,你本就不可以這樣一起加起來看的。 直接分別處理就是了的


EVA 追問
2019-02-14 13:33
bamboo老師 解答
2019-02-14 13:49