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冰清一潔
于2019-02-13 16:16 發布 ??1809次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-02-13 16:19
是上月已交的印花稅,跨年了
鄒老師 解答
2019-02-13 16:20
你好,印花稅是不需要計提的 沖銷這樣做分錄 借;應交稅費 貸;以前年度損益調整 0.01
冰清一潔 追問
2019-02-13 16:23
借:應交稅費0.01貸:以前年度損益調整 0.01 借:以前年度損益調整 0.01貸:利潤分配-未分配利潤0.01是這樣嗎老師
2019-02-13 16:27
你好,是的,完整分錄是這樣
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計提應交稅費和計提工資一樣?計提應交稅費,在交稅費的時候再沖減應交稅費?
答: 你好,是的呢,理解非常正確
請問,去年有筆稅費未計提,導致現在應交稅費不對,應該怎么處理?
答: 你好,具體是什么稅費沒有計提?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師應交稅費需要計提嗎
答: 你好,消費稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加等需要計提
應交稅費沒計提過怎么辦
討論
上交稅金,接銀存貸應交稅費。計提時,借預收,貸應交稅金?
什么稅是當月結清的?不需要用應交稅費計提
應交稅費多計提了一分如何沖掉
老師,我們老板16年的年終獎沒發,但是計提了,應交稅費也有余額;現在發16年和17年的,但是我16+17年合計的年終獎應交稅金比如是5000,比16年稅金400元,17年稅金4000元,多5000-(400+4000)=600元,這種怎么辦呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2019-02-13 16:20
冰清一潔 追問
2019-02-13 16:23
鄒老師 解答
2019-02-13 16:27