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小小菜
于2015-12-17 15:22 發布 ??1169次瀏覽
林老師
職稱: 會計師
2015-12-17 15:28
我是想問第一,我的分錄這么寫對嗎,因為返利預提了但是2016年收到比預提的還多一點,多出來的肯定要交稅,但是2016年就這部分的返利我應該交多少稅
小小菜 追問
2015-12-17 17:46
那2016年的時候要補多交所得稅呢
2015-12-20 09:38
我是想問怎么計算,比如2015我計提的收入是70萬,實際年終返利是100萬,那么我要補交多少所得稅呢,以前年度損益154700.85,進項稅額轉出145299.15
2015-12-20 10:47
我就是想問這30萬要交多少,怎么計算的
林老師 解答
2015-12-17 15:24
那也 要交的。
2015-12-17 17:39
做的 對
2015-12-18 08:30
這個要看你返利是多少。
2015-12-20 10:16
給30萬的差也要 補交上
2015-12-20 11:00
今年盈利了嗎,稅率25%
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老師,2015的銷售返利老板要我預提,分錄怎么寫,借:應收賬款,貸:其他業務收入,然后2016年的時候,借:應收賬款(實際),應收賬款(紅),貸:應交稅費-進項稅額轉出,以前年度損益調整?那所得稅補交多少呢
答: 那也 要交的。
借其他應收,關鍵是貸方無法記科目,要用以前年度損益調整嗎
答: 你好,之前的問題具體是??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 ,稅務局讓我們去年進項稅額轉出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調整科目嗎
答: 借:未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
公司因為一些原因,將以前年度的進項稅額進行轉出,借:以前年度損益調整;貸:應交稅費-應增(進項轉出)。然后再將以前年度損益調整結轉,對嗎?
討論
老師,我能問個問題嗎,就是假如煤炭企業,它采購是是100噸煤,賣的時候90噸,發生虧噸10噸,我購進的時候是按照100噸享受了進項,我銷售是按照90噸開的票,中間的10噸是不是就不能做以前年度損益調整結轉費用了?如果這樣做的話是不是之前的做進項稅轉出?
老師您好!以前會計對供應商用應收賬款核算,比如,付給供應商貨款是借:應收賬款貸:銀行存款;購進商品是借:庫存商品借:應交稅費_進項稅額貸:應收賬款請問,把供應商在應收賬款里核算對嗎?如果不對怎么調賬呢?公司從成立開始原來是會計就這么核算?如果調賬的話對稅無有影響嗎?涉及到去年的用以前年度損益調整嗎?謝謝!
以前年度進項稅額轉出,為什么是借以前年度損益調整 貸進項稅額轉出,是因為負債增加了嗎?
老師,請問我們現在需要補繳18年部分增值稅(3萬元)。通過進項稅額轉出的方式補繳。賬務憑證應該怎么做呢?設計以前年度損益調整科目嗎?
林老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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小小菜 追問
2015-12-17 17:46
小小菜 追問
2015-12-20 09:38
小小菜 追問
2015-12-20 10:47
林老師 解答
2015-12-17 15:24
林老師 解答
2015-12-17 15:24
林老師 解答
2015-12-17 17:39
林老師 解答
2015-12-18 08:30
林老師 解答
2015-12-20 10:16
林老師 解答
2015-12-20 11:00