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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-11 11:04

新年好 ,可以補入帳 
借;以前年度損益調整   貸;庫存現金等科目

kaylee 追問

2019-02-11 11:07

老師新年好,那就是不能作為19年差旅費入賬是吧?這樣做以前年度調整做年報需要調整嗎?

鄒老師 解答

2019-02-11 11:07

你好,不可以計入19年的費用,而是應當計入以前年度損益調整科目核算 
需要調整18年的差旅費金額

kaylee 追問

2019-02-11 11:12

怎么調整18年差旅費金額?18年第四度季度報表已經報了,只是沒有做匯算清繳。那我是不是同時還要做一筆分錄借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度調整?

鄒老師 解答

2019-02-11 11:13

你好,需要做一筆這個分錄  借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度調整 
在匯算清繳的時候把補做的 2018年的差旅費支出計入匯算清繳表格的差旅費就是了

kaylee 追問

2019-02-13 09:49

就是說匯算清繳的時候在差旅費那欄填入2018年的金額再加這筆?這樣填不是跟18年的差旅費不一樣了嗎?這樣也可以?

鄒老師 解答

2019-02-13 09:51

你好,因為有在2019年有調整,那2018年的賬面數據與你填寫匯算清繳的差旅費數據就會不一致的,這種情況是沒問題的

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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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