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kaylee
于2019-02-10 21:31 發(fā)布 ??1615次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-02-10 21:53
你好,現(xiàn)在做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤。
kaylee 追問
2019-02-10 22:06
可是憑證已經(jīng)裝訂好了,報(bào)表也報(bào)了
你是說一月份做嗎?
2019-02-10 22:07
就是還沒有報(bào)年報(bào)~
月月老師 解答
2019-02-11 08:53
你好,是的 ,以前年度損益調(diào)整期末 沒有余額,轉(zhuǎn)平就行了。
2019-02-11 10:11
那就是不用調(diào)年報(bào)了嗎?直接在一月份再做一筆分錄?
2019-02-11 10:13
你好,是的,已經(jīng)報(bào)稅,就不能調(diào)上年憑證了。
2019-02-11 10:40
那就做,利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整?這樣做貸方那個以前年度損益調(diào)整科目不是一直在掛著嗎?
2019-02-11 10:42
你好,你是指一直在18年掛著是嗎
2019-02-11 10:55
18年借方掛著,所以19年做這個是不是可以結(jié)平?那就不需要調(diào)年報(bào)了嗎?利潤表里面的凈額跟資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤數(shù)對不上也沒有關(guān)系嗎?
2019-02-11 12:01
你好,你只有結(jié)平以后才能把數(shù)對上。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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kaylee 追問
2019-02-10 22:06
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2019-02-10 22:06
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