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二娃
于2019-01-30 20:33 發布 ??1007次瀏覽
冰兒老師
職稱: 中級會計師
2019-01-30 20:51
將原來的憑證沖銷,以發票金額為準,再做一張憑證。
二娃 追問
2019-01-30 21:02
借,貸如何寫分錄
冰兒老師 解答
2019-01-30 21:10
你之前如何做的,做同樣的分錄只是金額是負數啊。然后再以發票金額做同樣的分錄,金額是正數啊。
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原來是暫估入庫的,后面發票到了以后如何,如何沖原來的往來賬啊?
答: 將原來的憑證沖銷,以發票金額為準,再做一張憑證。
答: 你之前咋暫估的,你可以說下嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購入原材料,發票沒來,后期出庫了,先暫估入賬,再按實際出庫,等發票來了紅字沖銷暫估入賬,那要不要沖銷出庫的
答: 你好,只需要沖銷暫估入庫,不需要對出庫也沖銷的
原材料如何暫估入賬,生產領用暫估原材料如何入賬,下月收到發票如何沖銷原材料?
討論
老師,你好,原材料沒收到發票時,暫估入庫借:原材料 100貸:應付賬款-暫估(往來單位名稱) 100 收到發票后,每次都是相差一分錢,不是少一分就是多一分,我可以收到發票后,這樣做分錄嗎?借:應付賬款-暫估(往來單位名稱)99.9借:原材料 0.01 (如果是多一分,就在貸方)貸:應付賬款-應付(往來單位)這樣做的話,我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法,都是紅沖原來那筆暫估分錄,然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單,以上的做法是否可行?
若暫估入庫的商品,前期已結轉成本,現發票收到之后沖原來暫估成本分錄是否還要沖原來成本分錄呢?
請問以前年度暫估入庫的商品,匯算清繳以后來票了,如何做會計處理?跨年但是匯算清繳之前來票,如何處理?來發票了,誤以為沒有票,一直暫估,怎么調賬?
老師,如果暫估入庫,發票后來收到,暫估的多了少了,成本結轉的多了少了如何做賬的分錄能說下嗎?
冰兒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 2684 個
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二娃 追問
2019-01-30 21:02
冰兒老師 解答
2019-01-30 21:10