
發(fā)票已入賬,未抵扣,我們開(kāi)了紅字信息表,還未收到紅字發(fā)票,需要入帳么?怎么做賬
答: 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)就可以
我司12月開(kāi)出一張貨物發(fā)票6萬(wàn),我司已入賬,對(duì)方未抵扣。由于發(fā)票有問(wèn)題,1月對(duì)方退回發(fā)票,我司1月開(kāi)出紅字發(fā)票6萬(wàn),又重新開(kāi)出一張正確的6萬(wàn)發(fā)票。如何做賬?
答: 您好,您可以一月份用負(fù)數(shù)發(fā)票做一份原來(lái)12月份的負(fù)數(shù)分錄,然后再按正確的發(fā)票做一個(gè)正數(shù)分錄,金額一樣的花,對(duì)本年度沒(méi)有影響
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教一下各位,我1月開(kāi)錯(cuò)的的發(fā)票沒(méi)有給購(gòu)買(mǎi)方勾選抵扣,2月開(kāi)出了紅字發(fā)票要怎么做賬?
答: 你好,沖銷(xiāo)即可,不需要做賬的。沖減的是當(dāng)期收入

